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文老师
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材料已入库,发票尚未到的时候需要暂估入库,应该是本月暂估,下月红冲,下月发票还没来的话,再暂估,再下月再红冲,暂估入账后,一定要红冲
2014-10-17 11:09:10
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您好
请问发票收到了么
暂估的金额跟发票金额一致吗
2021-04-05 13:48:17
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你好,发票到,先把暂估凭证原路冲红,再重新做一份蓝字的入库凭证。
2018-08-21 18:17:30
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一、暂估入库
借:库存商品
贷:应付账款
二、收到发票,再冲销暂估,按发票的金额入账处理
2018-04-25 15:14:17
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你好,再做一个借主营业务成本负数贷,库存商品暂估入库负数。然后再做一个发票的,借主营业务,成本贷库存商品。
2021-08-24 15:01:32
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