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小幸运
于2020-06-28 10:59 发布 670次浏览
郭老师
职称: 初级会计师
2020-06-28 12:03
也做进去的红冲暂估,这个就是入库价格负数了然后做发票的,入库价格是正数(期初金额加发票入库价格减去暂估红冲)/(期初数量)
小幸运 追问
2020-06-28 20:55
老师。您看下我做的3个表,第一个问题:1是暂估价跟发票价一致,2是暂估价比发票进货价低(有负数结存如何处理?),3是暂估价比发票进货价高(有正数结存又如何处理呢?) 第二个问题:老师您看下我做的暂估这些相关分录对吗?(图4)问题比较多,麻烦老师了
郭老师 解答
2020-06-28 20:57
发出的也得调整的你结转的成本也得冲
2020-06-28 21:00
老师,我按暂估价结转的成本分录有冲销,红字分录,您能否认真看下我发的那几个图片?第一次接触暂估不太清楚啊,或者您发一下移动加权平均法表格,里面有您自己编数据的那种
2020-06-28 21:13
你发出去的没有红冲只有出库的你发出一栏3然后-3然后3才对
2020-06-28 21:14
只是你的分录做上了你的表格没有写
2020-06-28 21:38
如果暂估价和发票价有差异,可不可以直接调整结转的销售成本?
2020-06-28 21:43
就是需要调整结转的成本然后重新结转的
2020-06-29 10:04
老师,暂估入库且已售出的,如何在移动加权平均法的表格里体现还是不太懂,您能发个模板给我吗?里面有数据的那种,让我自己体会
2020-06-29 10:11
发票的那一栏第四行填写数量-3要不你的结存你看下都出现负数了
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郭老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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