送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-06-28 12:03

也做进去的
红冲暂估,这个就是入库价格负数了
然后做发票的,入库价格是正数
(期初金额加发票入库价格减去暂估红冲)/(期初数量)

小幸运 追问

2020-06-28 20:55

老师。您看下我做的3个表,第一个问题:1是暂估价跟发票价一致,2是暂估价比发票进货价低(有负数结存如何处理?),3是暂估价比发票进货价高(有正数结存又如何处理呢?)       

第二个问题:老师您看下我做的暂估这些相关分录对吗?(图4)
问题比较多,麻烦老师了

郭老师 解答

2020-06-28 20:57

发出的也得调整的
你结转的成本也得冲

小幸运 追问

2020-06-28 21:00

老师,我按暂估价结转的成本分录有冲销,红字分录,您能否认真看下我发的那几个图片?第一次接触暂估不太清楚啊,或者您发一下移动加权平均法表格,里面有您自己编数据的那种

郭老师 解答

2020-06-28 21:13

你发出去的没有红冲
只有出库的
你发出一栏3
然后-3
然后3才对

郭老师 解答

2020-06-28 21:14

只是你的分录做上了
你的表格没有写

小幸运 追问

2020-06-28 21:38

如果暂估价和发票价有差异,可不可以直接调整结转的销售成本?

郭老师 解答

2020-06-28 21:43

就是需要调整结转的成本
然后重新结转的

小幸运 追问

2020-06-29 10:04

老师,暂估入库且已售出的,如何在移动加权平均法的表格里体现还是不太懂,您能发个模板给我吗?里面有数据的那种,让我自己体会

郭老师 解答

2020-06-29 10:11

发票的那一栏第四行填写
数量-3
要不你的结存你看下都出现负数了

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