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金子
于2020-06-28 15:45 发布 1210次浏览
紫藤老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-06-28 15:46
你好,对,借:银行存款 贷:管理费用—社保
金子 追问
2020-06-28 22:35
老师,我还想问一下!建筑施工企业上个月开给甲方的发票,当时要求作废。我当时进行了账务处理,结果看到出纳是这个月作废的。我税都处理过来。怎么调账?当时账上:借:应收账款贷:工程结算应交税费—销项税借:应收账款 —100万贷:工程结算 负数应交税费—销项税 负数
2020-06-28 22:37
尤其是税
紫藤老师 解答
2020-06-29 00:09
你好,作废的话你做相反分录即可
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紫藤老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师
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金子 追问
2020-06-28 22:35
金子 追问
2020-06-28 22:37
紫藤老师 解答
2020-06-29 00:09