老师,我们单位被税务局稽查,去年有一套已经入了主营业务成本10万的发票不能计入成本,税局让调整出来,然后补交了5000的企业所得税,这边调整账务的分录怎么出呀?是不是要用以前年度损益调整科目进行调整
呆呆
于2020-06-29 11:30 发布 1626次浏览
- 送心意
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2020-06-29 11:31
这种情况只做补交企业所得税的分录
借:以前年底损益调整 贷:应交所得税
借:利润分配-未分配利润 贷:以前年底损益调整
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