送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-06-29 16:23

你好,
(2)12月31日,2日所购材料的结算票据仍未收到——期末材料发票仍未到,需要按暂估价入账
借,原材料一暂估
贷,应付账款一暂估

典雅的电源 追问

2020-06-29 16:26

可是这样的会计分录处理不就跟上面的一样吗?(这两道题其实是一起的)

立红老师 解答

2020-06-29 16:32

你好
第一个题结算票据未收到不做会计分录的;第二个题做上面的分录;

典雅的电源 追问

2020-06-29 16:34

我在上面那题做了分录,第二题在年末该怎么结转呢?

立红老师 解答

2020-06-29 16:39

你好
第一个题结算票据未收到不做会计分录的;第二个题做上面的分录;然后在下月初做相反分录冲回
借,应付账款一暂估
贷,原材料一暂估
收到发票时再按发票金额重新入账。

典雅的电源 追问

2020-06-29 16:40

好的,谢谢老师

立红老师 解答

2020-06-29 16:41

不客气的,祝您学习愉快,如果对老师的回复满意,请给老师一个好评,谢谢。

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2021-10-10 16:21:56
你好, (2)12月31日,2日所购材料的结算票据仍未收到——期末材料发票仍未到,需要按暂估价入账 借,原材料一暂估 贷,应付账款一暂估
2020-06-29 16:23:39
您好 ,业务分录为 借:原材料 3539823 应交税费-应交增值税-进项税额 460177 贷:银行存款400 000
2021-12-31 15:01:37
借原材料400000 应交税费-应交增值税 进项税额 52000贷银行存款452000
2021-12-31 14:59:57
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