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追逐我的明天。
于2020-06-29 16:49 发布 551次浏览
朴老师
职称: 会计师
2020-06-29 17:06
你好,发票不是开给你们的吗
追逐我的明天。 追问
2020-06-29 17:08
老师 发票是第二个月才开给我们的
朴老师 解答
2020-06-29 17:18
这个没事,第一个月先做往来,等你收到发票借固定资产贷往来科目。发票要开你们公司的名字哦
2020-06-29 17:29
老师 我们不入到固定资产里面怎么做可以做福利费吗
2020-06-29 17:43
不能,你这是固定资产
2020-06-29 17:48
老师 但是车不在公司名下的
2020-06-29 18:00
那你不能做公司的固定资产了,计入营业外支出就可以了
2020-06-29 18:05
老师 做营业外支出的话怎么做分录呀票是次月才给到的
2020-06-29 18:16
发票不是开给你们公司的,你直接付款的时候借营业外支出贷银行存款
2020-06-29 18:17
发票是开给我们的
2020-06-29 18:25
开的你们的名称吗?
2020-06-29 18:27
是的,老师
2020-06-29 18:35
那你先计入固定资产就可以了,你是给了员工吗?送给员工了?
2020-06-29 18:39
没给员工,只是公司在用,就是不挂在公司名下
2020-06-29 18:40
发票开给你们公司了怎么还不挂在公司名下呢
2020-06-29 18:41
哦,不用签什么合同之类的吗
2020-06-29 18:42
这样挂在公司的话, 作固定资产三年分摊怎么做账呀
2020-06-29 18:44
不用,计入固定资产就可以了,然后摊销计入管理费用就可以了,每个月折旧就可以了
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朴老师 | 官方答疑老师
职称:会计师
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