送心意

朴老师

职称会计师

2020-06-29 17:06

你好,发票不是开给你们的吗

追逐我的明天。 追问

2020-06-29 17:08

老师 发票是第二个月才开给我们的

朴老师 解答

2020-06-29 17:18

这个没事,第一个月先做往来,等你收到发票借固定资产贷往来科目。发票要开你们公司的名字哦

追逐我的明天。 追问

2020-06-29 17:29

老师 我们不入到固定资产里面怎么做可以做福利费吗

朴老师 解答

2020-06-29 17:43

不能,你这是固定资产

追逐我的明天。 追问

2020-06-29 17:48

老师 但是车不在公司名下的

朴老师 解答

2020-06-29 18:00

那你不能做公司的固定资产了,计入营业外支出就可以了

追逐我的明天。 追问

2020-06-29 18:05

老师 做营业外支出的话怎么做分录呀票是次月才给到的

朴老师 解答

2020-06-29 18:16

发票不是开给你们公司的,你直接付款的时候
借营业外支出
贷银行存款

追逐我的明天。 追问

2020-06-29 18:17

发票是开给我们的

朴老师 解答

2020-06-29 18:25

开的你们的名称吗?

追逐我的明天。 追问

2020-06-29 18:27

是的,老师

朴老师 解答

2020-06-29 18:35

那你先计入固定资产就可以了,你是给了员工吗?送给员工了?

追逐我的明天。 追问

2020-06-29 18:39

没给员工,只是公司在用,就是不挂在公司名下

朴老师 解答

2020-06-29 18:40

发票开给你们公司了怎么还不挂在公司名下呢

追逐我的明天。 追问

2020-06-29 18:41

哦,不用签什么合同之类的吗

追逐我的明天。 追问

2020-06-29 18:42

这样挂在公司的话, 作固定资产三年分摊怎么做账呀

朴老师 解答

2020-06-29 18:44

不用,计入固定资产就可以了,然后摊销计入管理费用就可以了,每个月折旧就可以了

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相关问题讨论
你好,发票不是开给你们的吗
2020-06-29 17:06:33
你好 借;固定资产清理 , 累计折旧 , 贷;固定资产 借;应付账款,贷;固定资产清理
2019-09-28 14:10:32
你好借固定资产 贷其他应付款等,
2021-06-23 14:37:46
你好,正常的,开发票就可以 或者不开发票,去二手车市场过户的时候开发票。
2020-05-21 09:06:47
挂你单位名下就是你的固定资产,借固定资产,进项贷银存 挂员工名下就是福利费,借管理费用-福利费,贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷银存
2019-10-12 19:36:58
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