- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-06-23 18:38
老师,我是6月才接手的账,之前的1-5月的账我查了,没有对这些票做任何处理,也就是没有做分录,我该怎么处理
相关问题讨论

借:原材料 应交税费—应交增值税—进项税 贷:应付账款
2019-08-28 14:57:52

你好,全额纳税了
借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额 )
2017-01-12 12:21:08

您好!是6月份做账的,但是具体怎么做,要看您之前拿到这些发票的时候已经做了一些什么分录了。
2016-06-23 18:19:15

你好,那你这个是帮人家代理咯,进项票开给对方,那么你们就是纯粹收取代理费,按照代理费确认收入即可。
2020-08-03 10:18:19

你好,按照出口的来做就行了
借应收
贷主营业务收入
2020-08-03 09:57:49
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
宋生老师 解答
2016-06-23 18:19
宋生老师 解答
2016-06-24 17:31