采购科安排张小明2018年6月1日出差到济南,张晓明于5月30日到财务处预借差旅费2000元,6月5日出差,归来报销差旅费1890元,退回多余的现金,将下面的单据按张晓明业务的顺序组合起来,在单据上标注上顺序号收款收据,差旅费报销单,借款申请书,收款凭证,付款凭证,现金日记账
动听的玫瑰
于2020-07-01 09:24 发布 1232次浏览
- 送心意
可可老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-07-01 09:48
1、借款申请书(借支2000元)付款凭证 借:其他应收款-备用金-张晓明 2000 贷:银行存款,登记现金日记账。2、差旅费报销单,收款凭证 借:管理费用-差旅费 1890 现金 110 贷:其他应收款-备用金-张晓明 2000 登记现金日记账
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1、借款申请书(借支2000元)付款凭证 借:其他应收款-备用金-张晓明 2000 贷:银行存款,登记现金日记账。2、差旅费报销单,收款凭证 借:管理费用-差旅费 1890 现金 110 贷:其他应收款-备用金-张晓明 2000 登记现金日记账
2020-07-01 09:48:31
你好,做到一个分录里面可以写一笔的。
2022-04-08 14:37:30
你好!看会计规定是不可以的要做标准分录
2016-06-19 15:45:19
你好,不用的。报销1000要给你1000的发票,借:管理费用(具体看人员是哪个部门的) 1000贷:其他应收款800 库存现金200
2019-10-17 21:17:57
您好!这样可以。还有一种简单的做法。就是只做有发票报销的那张。借款与还款都不做。
2016-05-19 20:45:12
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