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因为遇见你
于2020-07-01 14:55 发布 2861次浏览
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-07-01 14:55
不需要视同销售,借固定资产 贷库存商品 就可以,根据你之前成本价格做
因为遇见你 追问
2020-07-01 14:56
全部都不用视同销售吗?比如蔬菜拿去食堂给员工当伙食福利呢?
2020-07-01 14:59
说话呀,老师
maize老师 解答
2020-07-01 15:04
将自产,委托加工的货物用于集体福利或个人消费借:应付职工薪酬-福利费 贷:主营业务收入(按市价) 应交税费——应交增值税(销项税额)同时:借:主营业务成本 贷:库存商品
借管理费用 福利费 贷应付职工薪酬 福利费借:应付职工薪酬-福利费贷:主营业务收入(按市价)应交税费——应交增值税(销项税额)同时:借:主营业务成本贷:库存商品
2020-07-01 15:13
我们从供应商那里进货,员工拿了就用,我们现在是不晓得怎么搞,是把这些库存商品转出作为费用吗?
2020-07-01 15:21
需要做职工薪酬 福利费下面,
2020-07-01 15:23
不是自产,那这个做借库存商品 进项税额 贷应付账款,送员工,借管理费用 贷应付职工薪酬 ,借应付职工薪酬 福利费,贷库存商品 进项税额转出,
不是自产按最下面这个做,这个为准那这个做借库存商品 进项税额 贷应付账款,送员工,借管理费用 贷应付职工薪酬 ,借应付职工薪酬 福利费,贷库存商品 进项税额转出,
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maize老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
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