送心意

许老师

职称注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师

2020-07-02 10:19

借:银行存款    贷:主营业务收入    应交税费
等收到发票    再编制  结转成本的分录

凉白开 追问

2020-07-02 10:23

没懂,购进时,收到货入库,进项发票要后两月回来,并且同时销售了这笔货,且销售时也没有开销项发票,分别怎么做分录吗?后面收到进项发票时,又怎么做吗?老师

许老师 解答

2020-07-02 10:25

哦哦  这样的话   可以同时结转成本   
借:主营业务成本  贷:库存商品
没开票   也要交增值税的  按照不开票收入申报
收到的发票    附在确认库存商品的分录后面
但是  一定要及时收到哈

凉白开 追问

2020-07-02 10:28

入库时分录?

许老师 解答

2020-07-02 10:30

借:库存商品    贷:银行存款

凉白开 追问

2020-07-02 10:31

不做进项税吧,那收到进项发票时怎么做吗?

许老师 解答

2020-07-02 10:34

借:库存商品  预付账款 贷:银行存款   
进项票
借:应交税费-应交增值税-进项税额   贷:预付账款

凉白开 追问

2020-07-02 10:45

老师,已做未开票收入申报,开发票后,又怎么做吗?

许老师 解答

2020-07-02 10:50

已经申报过了   开发票   不用另外做分录的
只是  纳税申报的时候    要注意一下   不能交两次哈

凉白开 追问

2020-07-02 10:52

直接把发票放分录后面吗?这个开发票时间可以跨年吗?比如实现销售10月,次年2月开发票出去?

许老师 解答

2020-07-02 10:54

嗯嗯   是的  放后面就行了  
可以跨年的

凉白开 追问

2020-07-02 10:56

好的,谢谢老师。

许老师 解答

2020-07-02 10:56

不客气。如果对回答满意,请五星好评,谢谢

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你好,同学。 你已经认证退不了,你只能让对方开红字
2020-04-27 21:32:25
其他业务收入 进项不需要客气你都做了成本了 借银存贷其他业务收入应交税费
2019-08-03 15:34:02
需要根据认证情况做这个分录的 借;原材料等科目 应交税费(进项税额) 贷;银行存款等科目
2018-11-01 19:34:44
你好 11月做进项转出处理  借成本费用负数  进项负数  贷应付负数 
2021-11-30 13:57:52
你好,之前的留坻税额在哪个科目呢?
2020-07-22 09:36:24
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