送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-07-02 11:19

收到的货 借 固定资产 管理费用-办公费 贷 应付账款暂估款,收发票有差额做借借 固定资产 负数 管理费用-办公费 负数贷 应付账款暂估款 负数,借借 固定资产 管理费用-办公费 贷预付账款

Evelyn 追问

2020-07-02 11:26

因为设备六月就到了 已投入使用  7月要计提折旧了 如果有差额的话  折旧要补提吗  还

maize老师 解答

2020-07-02 11:45

不需要,后面按新的折旧算就可以

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...