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Mandy~漫姐姐
于2020-07-02 14:58 发布 1047次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-07-02 15:08
你好 要看你挂的是什么业务的账 这样好判断怎么调整
Mandy~漫姐姐 追问
2020-07-02 15:09
就是付出去的钱没走银行上付,都记在其他应付款了,这个怎样冲平?
meizi老师 解答
2020-07-02 15:13
你好 那这个其他应付款是谁垫付的钱。 你们不报销吗
2020-07-02 15:14
报销了,但是当时会计什么都没说,就只有发票,然后他们做的账其他应付款全部挂在法人上面了,请问这个应该怎么冲平呢?
2020-07-02 15:18
你好 那你们实际也是法人来垫付这个报销款的吗 ? 你们银行存款支付了就要做借其他应付款贷银行存款
2020-07-02 15:22
是这样的,我们都是取现金出来付款的,但是会计做账的时候不知道是用现金付款的还是银行付的,就挂在其他应付款了
2020-07-02 15:25
你好 那你这样挂账的话 你实际付款报销了 你账实银行或者库存现金就不一致了 那能就去调整账面才行的
2020-07-02 15:31
那老师,能不能麻烦您把其他应付款怎样冲平的这个可以给我讲一下嘛?我有时候会蒙,就是冲平的时候借其他应付款,贷银行存款,那岂不是多付了嘛?
2020-07-02 15:35
你好 你之前实际 你银行或者库存现金已经付款了 你钱都付款了 只是你们自己挂错了科目 挂其他应付款-法人里面去了 。 所以你账上库存现金和银行存款会多钱。 而你实际多少钱。 你其他应付款挂账就多了
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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