送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-07-02 15:08

你好 要看你挂的是什么业务的账 这样好判断怎么调整

Mandy~漫姐姐 追问

2020-07-02 15:09

就是付出去的钱没走银行上付,都记在其他应付款了,这个怎样冲平?

meizi老师 解答

2020-07-02 15:13

你好  那这个其他应付款是谁垫付的钱。  你们不报销吗

Mandy~漫姐姐 追问

2020-07-02 15:14

报销了,但是当时会计什么都没说,就只有发票,然后他们做的账其他应付款全部挂在法人上面了,请问这个应该怎么冲平呢?

meizi老师 解答

2020-07-02 15:18

你好       那你们实际也是法人来垫付这个报销款的吗 ? 你们银行存款支付了就要做借其他应付款贷银行存款

Mandy~漫姐姐 追问

2020-07-02 15:22

是这样的,我们都是取现金出来付款的,但是会计做账的时候不知道是用现金付款的还是银行付的,就挂在其他应付款了

meizi老师 解答

2020-07-02 15:25

你好  那你这样挂账的话 你实际付款报销了 你账实银行或者库存现金就不一致了   那能就去调整账面才行的

Mandy~漫姐姐 追问

2020-07-02 15:31

那老师,能不能麻烦您把其他应付款怎样冲平的这个可以给我讲一下嘛?我有时候会蒙,就是冲平的时候借其他应付款,贷银行存款,那岂不是多付了嘛?

meizi老师 解答

2020-07-02 15:35

你好    你之前实际 你银行或者库存现金已经付款了  你钱都付款了 只是你们自己挂错了科目 挂其他应付款-法人里面去了 。 所以你账上库存现金和银行存款会多钱。 而你实际多少钱。   你其他应付款挂账就多了

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