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瑞芳
于2020-07-02 15:18 发布 1300次浏览
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2020-07-02 16:25
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
瑞芳 追问
谢谢,麻烦您了
陈诗晗老师 解答
2020-07-02 16:26
你这发票开错了,你申报的时候,你把差额增值税部分,在未开票处申报。就可以啦。
2020-07-02 16:27
销售额不写,只写税额吗。?因为价税合计就是那么多
2020-07-02 16:28
销售额要填写的,你是在开票按正常开票税率1%申报填写。然后未开票收入按这金额另外把差额补进去 申报。比如你1%交10的增值税,13%交20的增值税,你在未开票把10的增值税补上来
2020-07-02 16:31
这个不会影响到车主如果卖自己的车吧
2020-07-02 16:36
不影响,他这能够过户,交了购置税的。
2020-07-02 16:45
谢谢了,亲!
2020-07-02 16:52
那1%的发票不用红冲吗?给12366打电话说需要红冲那个税率的发票!如果按您说的那个报了税,我是不是就不该红冲了,
2020-07-02 17:09
你冲红,这个买方这边没办法处理,他车管所要重新去处理,比较麻烦。
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陈诗晗老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
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