送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2020-07-02 16:25

您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待

瑞芳 追问

2020-07-02 16:25

谢谢,麻烦您了

陈诗晗老师 解答

2020-07-02 16:26

你这发票开错了,你申报的时候,你把差额增值税部分,在未开票处申报。
就可以啦。

瑞芳 追问

2020-07-02 16:27

销售额不写,只写税额吗。?因为价税合计就是那么多

陈诗晗老师 解答

2020-07-02 16:28

销售额要填写的,你是在开票按正常开票税率1%申报填写。
然后未开票收入按这金额另外把差额补进去 申报。
比如你1%交10的增值税,13%交20的增值税,你在未开票把10的增值税补上来

瑞芳 追问

2020-07-02 16:31

这个不会影响到车主如果卖自己的车吧

陈诗晗老师 解答

2020-07-02 16:36

不影响,他这能够过户,交了购置税的。

瑞芳 追问

2020-07-02 16:45

谢谢了,亲!

瑞芳 追问

2020-07-02 16:52

那1%的发票不用红冲吗?给12366打电话说需要红冲那个税率的发票!如果按您说的那个报了税,我是不是就不该红冲了,

陈诗晗老师 解答

2020-07-02 17:09

你冲红,这个买方这边没办法处理,他车管所要重新去处理,比较麻烦。

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