送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-07-02 15:49

你好  比如   你实际发生了成本费用 还没支付 1. 你做借管理费用或者成本  -暂估 贷应付账款       2. 你收到了发票  按实际发票来做  先红冲 借应付账款  借   管理费用或者成本  -暂估  负数      在按实际发票做     借 管理费用或者成本 贷银行存款或者应付账款 这样来做的

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你好 比如 你实际发生了成本费用 还没支付 1. 你做借管理费用或者成本 -暂估 贷应付账款 2. 你收到了发票 按实际发票来做 先红冲 借应付账款 借 管理费用或者成本 -暂估 负数 在按实际发票做 借 管理费用或者成本 贷银行存款或者应付账款 这样来做的
2020-07-02 15:49:47
你好,从事服务人员的工资 计入劳务成本,然后结转到主营业务成本 借;劳务成本 贷;应付职工薪酬 借;主营业务成本 贷;劳务成本
2019-04-07 14:22:07
你好 你们是好久的制作费 金额很大吗
2020-05-21 20:35:49
你这个金额多少,跨年吧,跨年那就按12个月摊销
2019-12-04 14:53:03
你好 无票收入 借;库存现金等科目 贷;主营业务收入 应交税费——应交增值税 小规模支付的开票税务软件服务费 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
2018-10-06 12:46:09
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