急需快速解答 老师快一些谢谢
温婉的泥猴桃
于2020-07-03 11:24 发布 819次浏览
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- 送心意
刘之寒老师
职称: 税务师
2020-07-03 11:53
1、借:应收账款 113000
贷:其他业务收入 100000
应交税费-应交增值税(销项税额)13000
2、借:固定资产清理 20000
累计折旧 150000
固定资产减值准备 30000
贷:固定资产 200000
借:营业外支出 20000
贷:固定资产清理 20000
3、借:库存商品 80000
应交税费-应交增值税(进项税额)10400
坏账准备 500
营业外支出-债务重组损失 22100
贷:应收账款 113000
4、借:生产成本 67800
贷:应付职工薪酬 67800
借:应付职工薪酬 67800
贷:主营业务收入 60000
应交税费-应交增值税(销项税额)7800
借:主营业务成本 50000
贷:库存商品 50000
5、借:营业外支出 60
贷:预计负债 60
6、借:预计负债 55
贷:其他应付款 55
营业外支出 5
借:其他应付款 55
贷:银行存款 55
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学员你好,这道题答案选择13,发生坏账分录
借;坏账准备5
贷;应收账款5
因此坏账准备余额=8-5=3
期末余额16,所以计提我16-3=13
2022-04-08 22:06:12
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
A=12000+16000=28000
B=13000+700000=713000
C=17100-12000=5100
D=713000-12000=701000
E=701000*10=7010000
第一问哦,希望可以帮到你哦
2022-04-01 10:18:30
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1借原材料43000
应交税费应交增值税进项税额5550
贷银行存款48550
2022-03-28 14:20:22
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学员你好,因为递延所得税是计算期末余额,期末余额-期初才是当年的发生额
2022-03-16 08:31:39
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同学,你好
你是哪里不明白呢
2022-03-09 13:01:16
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