- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2020-07-03 15:31
你好,没发的就转入其他应付款
相关问题讨论
收不回来就做他的工资
补计提借管理费用贷应付职工薪酬
2021-10-13 18:11:55
您好,直接记入到营业外支出就行了
2021-09-29 21:01:56
借其他应收款贷银行存款。
2020-06-18 12:14:14
你好
借银存借管理费用负数
2020-04-08 17:53:03
借:管理费用等 贷:应付职工薪酬 (先月底计提哈) 什么时候发 再 借:应付职工薪酬 贷:银行存款/库存现金
2020-01-08 21:53:08
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