送心意

小云老师

职称中级会计师,注册会计师

2020-07-03 15:31

你好,没发的就转入其他应付款

微信用户 追问

2020-07-03 15:33

我做工资表 工资做两千吗

微信用户 追问

2020-07-03 15:42

这个以什么名义做入其他应付款呀

小云老师 解答

2020-07-03 15:42

做工资表 工资做两千
发放直接借应付职工薪酬 贷其他应付款

微信用户 追问

2020-07-03 15:45

老师 其他应付款 跟一个明细这个明细科目写什么好呀

小云老师 解答

2020-07-03 15:45

就写对方个人的名字就行

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相关问题讨论
收不回来就做他的工资 补计提借管理费用贷应付职工薪酬
2021-10-13 18:11:55
您好,直接记入到营业外支出就行了
2021-09-29 21:01:56
借其他应收款贷银行存款。
2020-06-18 12:14:14
你好 借银存借管理费用负数
2020-04-08 17:53:03
借:管理费用等 贷:应付职工薪酬 (先月底计提哈) 什么时候发 再 借:应付职工薪酬 贷:银行存款/库存现金
2020-01-08 21:53:08
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