送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-07-04 16:45

你好
充值,借;银行存款等科目990,贷;预收账款990
客户消费,借;预收账款523,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税

酷酷的菠萝 追问

2020-07-04 16:50

可以记在一起的是吗

酷酷的菠萝 追问

2020-07-04 16:56

老师是这样做的吗

邹老师 解答

2020-07-04 17:01

你好,个人建议是分开做账
不是,你做的收入分录借方都是预付(见图箭头指向的地方),正确的账务处理是
充值,借;银行存款等科目990,贷;预收账款990
客户消费,借;预收账款523,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税

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