接上 3. 2019年10月末借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税7961.95 (7655.17+306.78)贷:应交税金-应交增值税-进项税7961.95 2019年12月 4.给厂家开具劳务费专票 含税金额990元。借:应付帐款990 贷:其他业务收入876.11 应交税金-应交增值税-销项税113.89 5.月末结转销项 借:应交稅金-应交增值税销项税113.89 贷:应交税金-应
花痴的小甜瓜
于2020-07-04 20:05 发布 646次浏览
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息