送心意

玲老师

职称会计师

2020-07-04 22:15

借:应收账款,贷主营业务收入,应交税费-应交增值税销项税额, 这是收入的分录 。后面抵债  是你们原来欠客户的钱对吗,用这人应收账款抵 债务?

玲老师 解答

2020-07-04 22:16

如果 是  是你们原来欠客户的钱  借 应付账款贷应收账款这要抵平了

清秀的乌冬面 追问

2020-07-04 22:18

之前欠这家公司的钱,我拿货抵,把票也开出去了

玲老师 解答

2020-07-04 22:19

你好 你前面欠款记哪个往来科目了  ?

清秀的乌冬面 追问

2020-07-04 22:22

就对着银行回单,借:银行存款,贷应付账款

玲老师 解答

2020-07-04 22:23

这应不对
如果 你前面欠款挂了应付账款   那你收入分录直接冲应付账款可以,但是后面就没有收到钱的第二个分录(借:银行存款,贷应付账款) ,因为你抵债了不能再收到钱了 ,你要是收到银行存款了,那你还要用银行存款还债

清秀的乌冬面 追问

2020-07-04 22:28

必需是前面先挂应付吗?后面再拿应付冲收入

玲老师 解答

2020-07-04 22:29

最好是先挂应收账款   后面用应收账款冲应付账款   这样方便管理

清秀的乌冬面 追问

2020-07-04 22:33

哦,挂了应收是原始凭证是发票,应付是银行回单,那应收冲应付后面附件是啥

玲老师 解答

2020-07-04 22:38

如果你应收账款,通过银行收回来了,有回单,那你后面就不是直接抵账,而是用银行支付应付账款的方式,附件也用银行回单

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