送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-07-05 15:38

你好,你直接在6月4号借银行存款23700贷,主营业务收入应交税费。

马雪荣 追问

2020-07-05 15:39

那样银行日期不就不一样了吗?银行回单日期对不上没有事吗?

马雪荣 追问

2020-07-05 15:41

银行不是应该按照日期做账吗?
正常的该怎么做分录呢

郭老师 解答

2020-07-05 15:44

一个月同一个客户,你可以合计在一块作的,你用两张回单做账。
6月1号借银行存款贷预收账款,6月4号借银行存款预收账款贷主营业务收入应交税费。

马雪荣 追问

2020-07-05 15:47

我知道这样做,但是这样收入不就少了吗?
加入1号借:银行存款10000,贷预收账款10000,4号借:银行存款13700,贷收入13700,可是收入不是应该是23700吗?

郭老师 解答

2020-07-05 15:51

你好,6月4号的时候借银行存款13700预收账款10000贷,主营业务收入应交税费没有少的。

马雪荣 追问

2020-07-05 15:57

一个分录是这样写的收到预付款:借:银行,贷:预收,收到剩余货款时:借:预收,贷:主营业务收入,应交税费-销项税,借:银行,贷预收

马雪荣 追问

2020-07-05 16:00

我怎么关节这样不对呀,求指点,谢谢

郭老师 解答

2020-07-05 16:00

你好,你在预收第二个应该是23700,没有问题可以的。

马雪荣 追问

2020-07-05 16:02

那最后借银行是13700,贷预收13700,对吗?

郭老师 解答

2020-07-05 16:05

你好
是的,这个是对的。

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相关问题讨论
你好, 借:银行存款 贷;预收账款
2019-10-08 14:15:04
您好,分录,借:现金或者银行存款,贷:预收账款等科目。
2017-03-20 17:18:41
借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费
2016-12-08 11:27:38
你好,你直接在6月4号借银行存款23700贷,主营业务收入应交税费。
2020-07-05 15:38:46
借;银行存款 贷;预收账款
2016-05-14 14:42:21
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