送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-07-05 21:31

您好,若供应商是代收代付,则需要实际承运方开具发票。所以,需要您确认供应商跟您的合作关系。

小幸运 追问

2020-07-05 21:43

这个运费是客户买商品时含在商品里面的,然后我们付货款给供应商时连运费一起打给供应商,供应商再付给给货运公司,但客户买商品时,我们是不知道运费是多少的,只有付款给供应商时可以在下单那里看到运费

小林老师 解答

2020-07-05 22:04

您好,若这样,则您的供应商需要给您开发票。您跟供应商给合同中关于运费发票是如何约定的?

小林老师 解答

2020-07-05 22:05

您好,一般情况下,为降低风险,都是销售方承担运费,发票金额是含运费金额。

小幸运 追问

2020-07-05 22:09

老师,我们是零售企业,我们卖出一样商品,然后付款给供应商,供应商直接叫货运公司发货给客户,客户从我们这里买商品是含运费在里面的,我们开票给客户的内容是商品名称,我们没法单独在发票上开运费给客户(没有这个营业范围),也不想体现运费在发票上,因为不想给客户知道我们卖出的商品其实是含了运费在里面的,我们付款给供应商也是含运费的,相当于我们是代收代付运费,然后供应商又从我们这里代收代付运费,但供应商开票给我们是不含运费的,请问怎么处理啊,怎么做账

小林老师 解答

2020-07-05 22:19

您好,您把您跟您客户的结算模式(是正确的)照比您跟您供应商的结算模式,即销售方按收取采购方支付金额开发票,运费由销售方承担。

小林老师 解答

2020-07-05 22:19

您好。您正规的账务处理,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费应交增值税,采购,借库存商品,应交税费应交增值税,贷应付账款。

小幸运 追问

2020-07-05 22:40

老师,可能我说的有点乱,客户跟我们买商品,我们收客户货款(含运费在里面),我们开票给客户,然后我们付货款+运费给供应商,供应商把运费发给运输公司,然后叫运输公司发货到客户手中,但供应商开给我们的进货发票是不含运费的呢

小林老师 解答

2020-07-05 22:43

您好,所以看您跟您的供应商合同签订对运费承担是如何约定的。您跟您客户结算模式非常标准,但您跟您供应商结算模式,能跟您和您客户结算模式相同就好了。

小幸运 追问

2020-07-05 22:45

老师,您看我这样做分录对吗?销售商品,借:应收账款(含运费),贷:主营业务收入/增值税,收到进货发票时借:库存商品(不含运费),销售费用--运费,贷:应付账款(含运费),付款时,借应付账款(含),贷:银行存款,这里的运费因为我们拿不到运输发票,所以汇算清缴时调增可以吗

小幸运 追问

2020-07-05 22:50

老师,我们跟供应商签订的合同里没有约定运费的,其实我们开票给客户虽然说含运费,但是我们开给客户的发票上不单独开运费,只有商品名称,客户也不知道我们收他的货款里面含了运费,相当于这个运费是我们来出,我们供应商只是代运输公司收我们的运费,但我们不会收到运输发票

小林老师 解答

2020-07-05 22:51

您好,您这样处理是非常正确的。但是,您可以换个角度思考。跟您的供应商谈判,约定对运费的核算,若供应商代收代付,您是否可以直接与运输公司结算或供应商给您发票中含运费。

小幸运 追问

2020-07-05 22:55

老师,不可能拿到运输发票的,全国几百家加盟公司都是这种模式,人家不可能单独给我们核算这个运费的,所以老师您往上翻一下看我做的那个分录对吗?销售时,收到进货发票时,付货款时,麻烦老师看下我那几个分录对了吗?

小林老师 解答

2020-07-05 22:58

您好,您的分录是正确的。

小幸运 追问

2020-07-05 23:00

这个运费我入了销售费用哦,一年也有十来万运费呢,发票都拿不到,只能在汇算清缴时调增了

小林老师 解答

2020-07-05 23:03

您好,您的运费是平进平出?

小幸运 追问

2020-07-05 23:06

对的,但是我们销售时把运费跟商品一起做收入了,因为我们开给客户的发票没有单独体现运费呢

小林老师 解答

2020-07-05 23:08

您好,这个是可以的,视同您承担运费。所以您尽量跟您的供应商这样结算。

小幸运 追问

2020-07-05 23:09

尽量跟供应商这样结算?老师不是很明白,咋结算呢?

小林老师 解答

2020-07-05 23:12

您好,您上年企业所得税税率多少?跟供应商谈判,能否提高一定金额,让对方按您付款金额开票。

小幸运 追问

2020-07-05 23:17

老师,我们是今年成立的新公司,我们没法跟供应商谈判的,哈哈哈,因为他们很霸道,嘿嘿,所以我们虽然是运费跟货款一起付给供应商,但供应商也只会开不含运费的商品进货价发票给我们,所以老师,我把付给供应商但收不到运输发票的运费入销售费用对吗?到做2020年汇算清缴时调增???

小林老师 解答

2020-07-05 23:18

您好,是的,您的理解非常正确。

上传图片  
相关问题讨论
您好,若供应商是代收代付,则需要实际承运方开具发票。所以,需要您确认供应商跟您的合作关系。
2020-07-05 21:31:57
这个没有发票你可以单独做借销售费用运输费,这个汇算清缴纳税调增,混合销售,这个应该对方开货物这个发票包括运费,要不就运输公司开发票给你们,按原理是做库存商品下面,不过这个为了后续纳税调增方便建议直接做销售费用运输费 100 贷应付账款-运费100
2020-07-21 08:57:36
你好,运费要由谁负担的,借原材料,贷应付账款110
2020-07-30 16:49:33
您好,对方收了运费也需要给你开发票的,看你们具体的合同是怎样签订的,借库存商品贷银行存款,后面需要把发票补回来,运费也一起寄到采购成本
2020-07-06 11:51:15
你好,借;预付账款 贷;银行存款
2017-07-18 17:13:44
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...