老师您好! 一笔工程,发票已经开出,还没收到工程款的分录我这样做对吗? 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 还是要通过工程结算科目做啊?如果工程结算科目做,正确的分录应该怎么做啊?
小米花
于2020-07-06 07:41 发布 2032次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-07-06 07:45
您好,工程项目要通过工程结算科目过度。若提前开发票,在不满足收入确认的前提下。借工程施工~合同毛利,贷应交税费应交增值税(销项税额)
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你好,是实现收入分录吗
2017-11-09 12:57:43
你好,同学
老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56
不含
2017-03-20 16:45:51
具体一下情况是什么?理解你觉得是科目吗?还是做账的方向?
2022-04-08 11:58:47
你好,按这个分录 处理 借:应收账款,贷:主营业务收入,应收税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税,贷:营业外收入
2019-02-13 16:12:04
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