您好,我的期末未分配利润数字,通过用起初未分配利润加上期末净利润不等于期末未分配利润,以前没有做过以前年度损益调整,因为之前会计没做内账,到我接手后公司要求做内帐,加上之前的一些情况我不清楚,所以就从老板要求做账的日期起根据应收应付,还有库存等一些数据开始建立的起初余额,已经做了3个月的账,账应该都是对的,是什么原因导致这个期末未分配利润数字差额,是一开始根据现有的数字建账时出现差异么
欣慰的冬天
于2020-07-06 09:42 发布 843次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
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做过分红吗?或者是计提过盈余公积吗?
2024-05-30 12:38:22

你好
以前年度损益调整是一个过渡科目,期末是没有余额的,因此要作为未分配利润来处理的
2022-12-27 09:07:10

你好,没有的,这是以前年度损益调整结转到未分配利润,你的未分配利润有余额。
2022-04-12 10:40:02

你通过以前年度损益调整,就没有通过利润表科目的,因此会导致钩稽关系不正常的
2022-03-17 09:02:47

你好这个使用以前年度损益调整,你这个 差额部分做这个,
2021-04-25 14:01:06
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