老师好,6月份开票,发票号码2号作废,由于没有调整把3纸质发票放进打印,3号发票金额1000,当时没发现错误,现在7月份做账发现发票号码错误,在税控盘上查询发现3号发票是正常开具,但金额是8000元,实际是没有这笔数据的,当时开票比较多,也没及时发现问题,一直以为3号发票金额是1000,现在税务申报系统多了这笔8000元收入及税额,这笔8000分录怎么做?现在7月份我把8000元收入开具红字发票,重新开具了1000元的发票,等7月做账,那笔8000元红字发票及税额怎么做分录?
姚姚
于2020-07-06 11:06 发布 1335次浏览
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息