老师请问,我司是物业公司,代收代付租户的水电费支付给另一家物业公司,水电费有点差额,水电费原来挂在其他应付款科目。我司有开发票给租户,另一家物业公司开发票给我司,现代收代付水电费帐务如何处理?
Choi
于2020-07-06 13:50 发布 1685次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论
你好,同学
开票
借,其他应付款
贷,其他业务收入
应交税费
2021-05-06 16:15:17
你好!你这个实际属于买来卖出,不算是代收代付了。
2020-07-06 14:58:06
你好,应该是收入和成本。收到的,借银行存款贷主营业务收入应交税费支付出去的借主营业务成本贷银行存款。
2020-04-09 09:28:49
同学好,你公司需要按正常的采购和销售业务会计处理,老会计走其他应付款是不对的,需要确认收入,其他业务收入和应交税费
2020-04-09 09:14:58
电力局开出来的发票,计入其他业务成本
向业主收取的电力费,计入其他业务收入
2023-05-20 11:22:09
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