送心意

许老师

职称注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师

2020-07-06 14:24

借:管理费用等    贷:应付职工薪酬
借:其他应收款-伙食费   贷:银行存款
借:应付职工薪酬   贷:其他应收款    银行存款

下雪天 追问

2020-07-06 14:26

就是剩余不够冲的到月末再计入管理费用_福利费?

许老师 解答

2020-07-06 14:28

不用的呀   如果应付职工薪酬不够冲   其他应收款  以后月份    再冲减的

下雪天 追问

2020-07-06 14:29

应付职工薪酬_福利费到月末如果有余额不是要计提吗?

许老师 解答

2020-07-06 14:31

因为你这个   本身就是从他们工资头上扣   不涉及    福利费的问题呀

下雪天 追问

2020-07-06 14:32

它这个是固定每个人每月扣200,剩余的由公司承担,这种就应该要计提哇?

许老师 解答

2020-07-06 14:34

哦哦  这个的话   你们把总食堂金额   减去每人收取的200元   差额    作为福利费的哈

下雪天 追问

2020-07-06 14:34

谢谢老师

许老师 解答

2020-07-06 14:36

不客气。如果对回答满意,请五星好评,谢谢

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借:管理费用等 贷:应付职工薪酬 借:其他应收款-伙食费 贷:银行存款 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款 银行存款
2020-07-06 14:24:19
借:其他应收款 贷:现金 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款
2015-12-08 08:37:28
您好, 从工资中扣除时候 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款 支付伙食费时候 借:其他应付款 贷:银行存款
2020-11-09 08:39:47
你好!1.分配工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
2017-07-03 14:18:10
李思应发工资2000 扣伙食费500 请假款1000 请问会计分录怎么做
2015-11-08 13:37:19
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