送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-07-06 15:45

你好  借研发支出-费用化支出贷银行存款。 汇算调整

专注的缘分 追问

2020-07-06 15:50

老师,1.研发花了多少,财政局要我们留底被查,没发票的也可以填进去吗,需要汇算调整的可以对外看吗2.预付卡怎么做账,开的普通发票

meizi老师 解答

2020-07-06 15:55

你好 1. 没有发票的 真实发生的就要入账的    是的  汇算调走  2.  借预付账款贷银行存款。  你买这个预付卡的用途是什么

专注的缘分 追问

2020-07-06 15:59

1预付卡是给员工发福利2老师,第一季度本应计入研发费的工资,社保没有计入,我现在是把之前的账红红冲,做个新的,还是把之前三个月的反结账去调整?3.调整后税务需要调整吗

meizi老师 解答

2020-07-06 16:07

你好 1.  借管理费用-福利费贷应付职工薪酬-福利费 借  应付职工薪酬-福利费贷预付账款 2.   你不用反结账 到时还得去税局改申报表和报表  。 3 你直接调整账务处理即可

专注的缘分 追问

2020-07-06 16:11

老师,1不设预付挂其他应付可以吗,2研发人员缴纳的社保公司负担部分,工资,是不是都可以计入研发费用3研发人员需要什么证明吗,4.市场人员工资社保可以做到管理费用中吗

meizi老师 解答

2020-07-06 16:17

你好 1.  可以的 2.  是的 计入研发费用  3.     研发人员有的是有证书  从事研发工作部门里面去 4.     与销售有关的计入销售费用

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