老师,我们本月1号向客户付了一笔预付款,本月5号付了尾款,然后客户6号给我们开了发票,可不可以把这两笔钱合并做账,借库存商品,借进项税,贷银行存款。 不用做成 借应付账款(预付款)贷银行存款 借库存商品 借进项说 贷银行存款 贷应付账款吧,这两种做法差别大吗
逄
于2020-07-07 10:59 发布 699次浏览
- 送心意
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2020-07-07 11:00
你好 往来均需要通过应付账款核算 这样方便统计债权债务
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您好!对的。分录就是这样。
2017-11-23 09:55:15

你好 你们这个利息 是什么业务发生的 你们提前支付的款 对方给你们利息了吗
2020-07-09 09:59:32

可以的,可以这么做的。
2023-04-04 08:45:53

学员您好,实务中,暂估入库时因为没拿到发票,所以不需要体现进项税。
2020-04-30 17:07:11

您好,小规模纳税人取得大的进项发票,借:库存商品,贷:银行存款。
2017-01-15 11:53:53
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逄 追问
2020-07-07 11:06
轶尘老师 解答
2020-07-07 11:07