APP下载
洋洋
于2020-07-07 11:35 发布 1411次浏览
玲老师
职称: 会计师
2020-07-07 11:36
您好,您上面的分录是正确的,您后面收到发票时,把借管理费用贷预付账款这些分录红冲,然后再按照发票金额入账
洋洋 追问
2020-07-07 11:43
明白了,谢谢您
玲老师 解答
2020-07-07 11:55
您好,不客气,祝您工作学习愉快,如果您这个问题已经解决,请对老师的回复给予评价
2020-07-07 15:01
老师,我刚忙点别的回来就给忘记应该怎么弄了,是这样我有个8800的钱已经付了也摊销完了,现在又有10000的票进来应该是怎么弄呢?我是先把之前8800的冲销,然后入账应该怎么入呢?
2020-07-07 15:04
后来又有发票进来和前面这笔业务有什么关联吗?
2020-07-07 15:05
开票太随性了,把前两个月未开的,和这两月应开及未来俩月应开的都给开了
2020-07-07 15:10
您好,您具体想问什么问题?
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。
玲老师 | 官方答疑老师
职称:会计师
★ 4.99 解题: 377271 个
应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)
洋洋 追问
2020-07-07 11:43
玲老师 解答
2020-07-07 11:55
洋洋 追问
2020-07-07 15:01
玲老师 解答
2020-07-07 15:04
洋洋 追问
2020-07-07 15:05
玲老师 解答
2020-07-07 15:10