送心意

玲老师

职称会计师

2020-07-07 11:36

您好,您上面的分录是正确的,您后面收到发票时,把借管理费用贷预付账款这些分录红冲,然后再按照发票金额入账

洋洋 追问

2020-07-07 11:43

明白了,谢谢您

玲老师 解答

2020-07-07 11:55

您好,不客气,祝您工作学习愉快,如果您这个问题已经解决,请对老师的回复给予评价

洋洋 追问

2020-07-07 15:01

老师,我刚忙点别的回来就给忘记应该怎么弄了,是这样我有个8800的钱已经付了也摊销完了,现在又有10000的票进来应该是怎么弄呢?我是先把之前8800的冲销,然后入账应该怎么入呢?

玲老师 解答

2020-07-07 15:04

后来又有发票进来和前面这笔业务有什么关联吗?

洋洋 追问

2020-07-07 15:05

开票太随性了,把前两个月未开的,和这两月应开及未来俩月应开的都给开了

玲老师 解答

2020-07-07 15:10

您好,您具体想问什么问题?

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