送心意

玲老师

职称会计师

2020-07-07 13:21

你好,付款时借预付账款带贷行存款,,摊销时借管理费用贷预付账款

薄荷微凉 追问

2020-07-07 13:24

好的,谢谢。还有公司收到员工生物津贴9000.我写借银行存款,贷其他应付款。付给员工津贴时扣了500费用,剩余的银转,该如何做账

玲老师 解答

2020-07-07 13:36

你好,为什么要扣500元费用?这500元费用是用到哪里了?

薄荷微凉 追问

2020-07-07 13:58

是社保费用。当时是这样的,她交社保费用1000.当时从工资里扣掉五百社保费,剩下的五百再从她生育津贴里扣出。这两笔该怎么做账

玲老师 解答

2020-07-07 14:06

您好,扣款的500元先记,其他应收款,然后发这个津贴的时候扣回来,借其他应付款贷银行存款,其他应收款500元

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你好,是资产科目 是 的
2016-12-22 17:07:35
你好,付款时借预付账款带贷行存款,,摊销时借管理费用贷预付账款
2020-07-07 13:21:06
是的计入管理费用-办公费
2019-07-17 16:31:14
借:管理费用 贷:累计摊销
2023-12-27 21:16:39
你好,之前长期待摊费用是核算发生的什么费用?
2018-07-13 17:30:44
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