送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2020-07-07 16:24

你好,同学。
你这第三方承包,你支付给第三方作为你的成本 处理。
甲方直接转第三方你就是
借 应付账款 第三方
贷 应收账款

三生花蕊 追问

2020-07-07 16:29

可是我们开票给甲方的工程款他们都给我们了呀,这边没有应收款要冲的呀

三生花蕊 追问

2020-07-07 16:31

可以直接记主营业务收入吗?

陈诗晗老师 解答

2020-07-07 16:40

你甲方给应付的款项,不是应收那是什么呢
如果你没有确认收入和应收,就按营业收入处理是可以的

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相关问题讨论
你好,同学。 你这第三方承包,你支付给第三方作为你的成本 处理。 甲方直接转第三方你就是 借 应付账款 第三方 贷 应收账款
2020-07-07 16:24:16
你是问第三方保理公司收的费用怎么做账吗
2019-05-31 10:00:43
您好,第三方的15000要给您开发票的,材料费没发票,要给对方要发票的,否则,可以直接根据付款做成本,但是不能税前扣除的。
2017-04-06 20:14:54
你好,让个人代开佣金发票 借;销售费用 贷:银行存款
2019-11-05 10:52:42
你好,您需要将您取得的发票记账在建工程中,然后再做在建工程的减少。 借:在建工程 借:应交税费——应增(进) 贷:银行存款等 出售时‘ 借:固定资产清理 贷:在建工程 收款 借:银行存款 贷:固定资产清理 贷:应交税费——应增(销) 最后将固定资产清理余额转入资产处置损益
2020-01-19 16:01:34
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