送心意

玲老师

职称会计师

2020-07-07 15:43

您好,借管理费用,办公费贷,银行存款抵扣时借应交税费贷管理费用

至信8组张会计 追问

2020-07-07 15:44

借 管理640   贷现金640     抵减是   借应交280,贷管理280  对吗

玲老师 解答

2020-07-07 15:47

你好,对的,您的分录完全正确

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相关问题讨论
您好 一般购入的时候是要在管理费用科目下走账体现下 等后面实际抵扣的时候再写第二笔分录冲销管理费用
2020-02-16 18:44:09
您好:购买的时候:借:管理费用-办公费 贷:银行存款/现金 抵扣税款的时候:借:应交税费-应交增值税-进项税 贷:管理费用-办公费
2018-07-18 17:52:57
购买防伪税控设备和防伪技术服务费全额抵扣会计分录:借:管理费用,贷:银行存款,同时,借:应交税费-应交增值税(减免税额),贷:营业外收入
2017-06-09 08:43:25
您好!购买防伪税控设备和防伪技术服务费全额抵扣会计分录:借:管理费用,贷:银行存款,同时,借:应交税费-应交增值税(减免税额),贷:营业外收入
2016-12-26 15:07:03
 借:管理费用     贷:银行存款/现金 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 借:管理费用 负数 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额
2020-04-03 12:50:42
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