送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2020-07-08 13:27

您好,分录为
借:管理费用--办公费  280
     贷:银行存款等  280
申报的话,由于当前不准备抵减增值税,可以先不填写申报表的。或者填写的话,在附表四和减免税申报表的本期实际抵减项目填写0.

xrp 追问

2020-07-08 13:31

谢谢,进项税加计递减本月实际也是不填写是吗

张艳老师 解答

2020-07-08 13:34

不是的,这个需要填写上的。

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您好,分录为 借:管理费用--办公费 280 贷:银行存款等 280 申报的话,由于当前不准备抵减增值税,可以先不填写申报表的。或者填写的话,在附表四和减免税申报表的本期实际抵减项目填写0.
2020-07-08 13:27:16
借管理费用贷现金 借应交税费-应交增值税(减免税款)借管理费用负数
2019-04-04 11:37:33
分录修改一下借管理费用贷应交税费,应交增值税减免税款。
2021-08-12 09:24:06
您好 借应交税费-减免税额 贷管理费用 负数 如果您的问题已解决请点五星好评!谢谢!
2018-10-11 15:29:14
借管理费用贷银存 借应交税费应交增值税减免税款借管理费用负数
2020-07-10 19:51:41
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