送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-07-08 19:03

你好  你们没有发生就提前做了计提了吗       正常是发生了才做支付和计提分录的 。  你往年的没有红冲吗

学堂用户_ph781124 追问

2020-07-08 19:03

这是06,07年计提的,没有冲红

meizi老师 解答

2020-07-08 19:04

你好 先红冲了。 你现在正常做计提到2020年去。    不然那样你们费用就不准确了

学堂用户_ph781124 追问

2020-07-08 19:05

怎么冲红

meizi老师 解答

2020-07-08 19:05

走以前年度损益调整 。  借应付职工薪酬-福利费贷以前年度损益调整 借 以前年度损益调整贷未分配利润

学堂用户_ph781124 追问

2020-07-08 19:07

那今年的怎么记账?先借管理费用,带应付福利费,再借应付福利费,贷银行存款??如果金额超过1500元,要记入固定资产吗?

meizi老师 解答

2020-07-08 19:09

今年的正常做 是的  借管理费用,带应付福利费,再借应付福利费,贷银行存款  ;;; 是的计入固定资产 或者你可以直接费用化 1500也不太大的金额

学堂用户_ph781124 追问

2020-07-08 19:10

如果直接费用化,那汇算清缴的时候需要调整吗

meizi老师 解答

2020-07-08 19:20

不用!你有发票正常扣除

学堂用户_ph781124 追问

2020-07-08 19:25

有一个单价是2200元的,这个也可以直接费用化?

meizi老师 解答

2020-07-08 19:33

可以费用化计入部门费用

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