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学堂用户_ph781124
于2020-07-08 19:01 发布 1221次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-07-08 19:03
你好 你们没有发生就提前做了计提了吗 正常是发生了才做支付和计提分录的 。 你往年的没有红冲吗
学堂用户_ph781124 追问
这是06,07年计提的,没有冲红
meizi老师 解答
2020-07-08 19:04
你好 先红冲了。 你现在正常做计提到2020年去。 不然那样你们费用就不准确了
2020-07-08 19:05
怎么冲红
走以前年度损益调整 。 借应付职工薪酬-福利费贷以前年度损益调整 借 以前年度损益调整贷未分配利润
2020-07-08 19:07
那今年的怎么记账?先借管理费用,带应付福利费,再借应付福利费,贷银行存款??如果金额超过1500元,要记入固定资产吗?
2020-07-08 19:09
今年的正常做 是的 借管理费用,带应付福利费,再借应付福利费,贷银行存款 ;;; 是的计入固定资产 或者你可以直接费用化 1500也不太大的金额
2020-07-08 19:10
如果直接费用化,那汇算清缴的时候需要调整吗
2020-07-08 19:20
不用!你有发票正常扣除
2020-07-08 19:25
有一个单价是2200元的,这个也可以直接费用化?
2020-07-08 19:33
可以费用化计入部门费用
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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