送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2020-07-09 13:16

您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待

陈诗晗老师 解答

2020-07-09 13:27

借 管理费用  4000
贷 应付职工薪酬   4000

借 应付职工薪酬   1600
贷 银行存款  1600

借 应付职工薪酬  10600
贷 银行存款  10600

你是计提,发放按上面处理

孝顺的路人 追问

2020-07-09 14:22

老师个人从工资扣的社保入其他应付款吧?

陈诗晗老师 解答

2020-07-09 14:30

从工资扣的社保是计其他应收款

孝顺的路人 追问

2020-07-09 15:09

老师不好意思我说错了,从工资中扣的工会会费10600入其他应付款吧

陈诗晗老师 解答

2020-07-09 15:17

是的,工资中扣除计其他应付款处理

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相关问题讨论
会计分录:科目:应交税费; 借方:工会经费;贷方:应交税费。 拓展知识:“应交税费”是企业在一定税种和期限内,根据税法和有关规定,应向税务机关缴纳的税款。工会经费是指工会从事各项工会活动所必需的费用,其中包括社会保险费用、工会管理费用、工会福利费用等。
2023-03-02 15:59:17
您好 请问您工会经费最终是员工承担一部分么
2020-07-09 07:02:04
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
2020-07-09 13:16:29
您好,交纳时,借;应付职工薪酬-工会经费,贷:现金或者银行存款。计提时,借;管理费用-工会经费等科目,贷;应付职工薪酬-工会经费。
2017-08-11 21:51:21
你好 借:管理费用   ,       贷:应付职工薪酬—工会经费 借:应付职工薪酬—工会经费,     贷:银行存款
2021-11-06 18:00:03
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