老师:您好!请问一般纳税人农副产品销售公司现在发现2019年的增值税申报错误,有一个月附表二进项发票抵扣中的普通发票多抵扣了几千块,请问一定要从那个月开始更正申报吗?可以在现在这个月把多抵扣的这几千块钱做进项税额转出吗?这样就不用更正那么多了。
天真的苗条
于2020-07-09 10:11 发布 523次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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你好 可以抵 一般纳税人开的专票和普票都是销售项 是销项-进项这样抵的
2019-02-13 14:58:49
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你好
开出去给小规模纳税人的增值税普通发票也要计算销项税额
开进来的普通发票就无法做进项税额抵扣了,购进需要取得专用发票才可以抵扣销项税额的
2019-05-04 15:03:56
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你好!可以的。可以抵扣,也是按进项与销项的差额
2021-08-11 09:55:23
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同学 你好
一般纳税人开出普通发票的分录跟增值税专用发票的账务处理一样
增值税纳税申报是把普票和专票销项税额之和减去进项税额得出未交增值税进行申报
2018-12-02 14:02:49
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你好 是的 要去更正当期的申报表的 。 不可以的
2020-07-09 10:20:55
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