老师,刚接手的公司,有很多往来,比如应收,账上挂的很多,但是实际有一些已经收回来了 当时没有做账,还有其他应收款,那些也是有的收回来没做 有的没收回来,银行存款和现金余额和账上和对不上, 我现在要怎么调整呀?
F
于2020-07-09 11:25 发布 1313次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-07-09 12:35
收不回来的计入营业外就可以了
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内账的钱,你做到了现金还是其他应付还是其他应收。
2020-06-17 14:29:47
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你好,计提了吗?现在补报就可以
2019-12-27 10:47:12
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同学,你好
借:应付职工薪酬
贷:银行存款
其他应收款
2021-11-03 14:26:55
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借其他应收款甲公司贷银行存款借银行存款贷其他应收款甲公司。
2021-08-20 13:01:37
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你好,如果是支付借款,
借:其他应收款
贷:银行存款
2021-12-23 11:54:31
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2020-07-09 13:54
朴老师 解答
2020-07-09 14:00