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o(* ̄▽ ̄*)o
于2020-07-09 16:21 发布 2731次浏览
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-07-09 16:22
您好摘要可以写收到材料未收到发票 或者发生了费用未取得发票
o(* ̄▽ ̄*)o 追问
2020-07-09 16:23
分录怎么写
bamboo老师 解答
2020-07-09 16:24
借:工程施工 管理费用等 不含可抵扣进项税额贷:应付账款-暂估
2020-07-09 16:26
这样可以吗
2020-07-09 16:28
您款项已经预付了么
2020-07-09 16:30
没有,不是暂估吗,预付或应付不是都可以用吗
2020-07-09 16:34
不的 没有预付就用应付账款暂估
2020-07-09 16:36
啊,为什么一定要用应付?
2020-07-09 16:38
预付是预先支付 您没有支付啊 应付是应该支付的
2020-07-09 16:40
实际是因为这个季度利润很高,而做了暂估,暂估能刚好是整数吗
2020-07-09 16:44
你回复的也太慢了吧
2020-07-09 17:00
这个是人为调整利润 正规的是不应该这样的我暂时有事离开了一会 就是上课 也会有个课件休息吧正常的话 我回复您慢么?
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bamboo老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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2020-07-09 16:23
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2020-07-09 17:00