老师请问一下我们小规模纳税人 然后第二季度总共代开专票30几万 代开的时候税费都已经交了(现在不是1%嘛 然后现在申报增值税显示应补交6千多 现在怎么弄呢?
Time with you
于2020-07-10 08:25 发布 633次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-07-10 08:26
1行=2行=代开发票不含税销售额,这个对应代开发票不含税销售额*2%填写减免表2.3.4栏和主表16/18栏
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你好,就按照当季度的不含税销售额申报即可。
2021-10-05 14:38:27
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你好 打开对应申报表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
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你好,开的是什么业务的发票?
2021-05-14 11:41:34
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您的具体问题是什么?如果想学习申报的话,学堂报税实操里面有专门的课件。
2019-07-09 09:44:37
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多交的在主表倒数第二行里面填写。
2019-12-17 16:31:45
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