老师,对方欠我们施工原料款20万,我们给对方开了普票20万,但是对方有要求让我们在向供货方那购施工原料时,这20万不要让供货方给我们开具发票,开成收据,收据开成两份,一份写这20万是我们单位在供货方那进的货,一份写这20万是她们在供货方那进的货,再让我们单位提供施工原料的汇总表,她才给我们付欠的20万原料款,她这样的做法对吗?她是老会计了,接手了6家单位会计工作,说做法是对的,我现在不知道该怎么做这笔账,只能将这发票的20万确认收入吗,年度汇算清缴调整应纳税所得额,交企业所得税吗 由于双方老板是好朋友,原料款是按成本价给对方单位的,现在对方单位坚决要那样做,我不知道该怎么做
嘻嘻
于2020-07-10 10:00 发布 831次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-07-10 12:05
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你好
应纳税所得额=利润总额+纳税调增—纳税调减
怎样汇算清缴就不是一两句话可以说的清楚的,你可以在学堂找到 汇算清缴的课程,进行系统的学习
2019-12-20 15:02:36
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你好,一般是福利费,招待费,广告宣传费,固定资产折旧。应付职工薪酬,不管是否有金额发生或者是否有税快差异,这几张表是必填的。
2020-05-29 16:11:57
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你好,是的
2017-05-25 14:31:38
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这个是下年度缴纳的,不包括的
2020-05-22 17:07:47
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你好,是的
2017-05-25 14:25:33
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朴老师 解答
2020-07-10 12:08