老师,我们收到的专票比付的钱多,有好几次都是这样,我问领导能不能进营业外收入,为什么领导说不可以,说让进项税额转出,可是怎么转出吖?转出的账怎么做吖?转出的不是只有税额吗?那多出来的票面金额怎么做账? 谢谢老师
思伦
于2020-07-10 10:41 发布 1859次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2020-07-10 10:45
您好,首先可以做限额报销入账,由于现在增值税综合服务平台勾选认证后,可以输入有效抵扣金额,所以多出来的部分也就不涉及做进项税额转出处理了。
相关问题讨论
你好 你原来这个进项税发票 有发生真实业务吗?
2021-07-09 19:22:45
是的,没问题可以这么做的
2021-07-09 10:37:56
您好,首先可以做限额报销入账,由于现在增值税综合服务平台勾选认证后,可以输入有效抵扣金额,所以多出来的部分也就不涉及做进项税额转出处理了。
2020-07-10 10:45:23
作为营业外收入处理。同学。
如果对方 也开具红字发票,这部分是做进转出,冲减成本,不是计营业外收入了
2019-06-13 13:33:48
你好,商品页退回来了吗
2019-06-13 10:41:11
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思伦 追问
2020-07-10 11:03
张艳老师 解答
2020-07-10 11:13