老师你好,跨年开红字发票账务是这样处理吗?借:应收账款 -11300 贷:以前年度损益调整 -10000 应交增值税(销项税额) -1300 月末结转未分配利润: 借:利润分配-未分配利润 10000 贷:以前年度损益调整 10000 是吗?
那些年
于2020-07-10 10:58 发布 1318次浏览
- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
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您好!你当时账上面是怎么做的呢?关于这个进项的分录。
2017-06-26 14:42:17
对的 因为这是损益的调整 如果你的商品退回来了 那就借库存商品 贷:以前年度损益调整
2020-04-02 14:55:09
你好 是的 同学的分录是正确的。
2020-07-10 12:19:24
你好,学员,是不是报表勾稽正好差这一笔的
2023-10-15 21:27:42
您好,不需要的,未分配利润有余额是很正常的。
2022-01-13 17:53:31
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