- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-07-10 13:52
这个可以做原材料下面,有收入做借主营业务成本 贷原材料
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您好
购买方是车票号的发票 不应该入账 是单位抬头发票的计入管理费用-车辆费用
2019-10-05 10:44:21
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借:管理费用 40099.93
应交税费-应交增值税-进项税额 401
贷:银行存款 40500.93
2021-07-15 23:03:13
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借;应付账款 贷;管理费用等科目 应交税费(进项税额)
2017-07-21 10:14:29
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借:管理费用
贷:银行存款/现金
抵减增值税税额,
借:应交税费——应交增值税(减免税款)
借:管理费用 负数
借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额
2020-04-01 17:56:35
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你好,这个是你单位内部的绿化吗?
2020-01-06 16:14:23
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