老师你好!小规模纳税人。是上个季度,暂估的: 借:库存商品162000 贷:应付账款162000 结转销售成本 借:主营业务成本162000 贷:库存商品162000 我是这个季拿到的发票是管理费用的,请问怎么做分录呢?
乄聆听阳光
于2020-07-10 15:37 发布 522次浏览
- 送心意
刘之寒老师
职称: 税务师
2020-07-10 16:00
你好!冲销之前的暂估及成本结转分录,按正确的重新处理。
相关问题讨论

同学您好,是主营业务成本加其他业务成本,不包括管理费用财务费用的
2021-10-10 20:54:17

你好,不对的
营业收入=主营业务收入%2B其他业务收入,不包括营业外收入
营业成本=主营业务成本%2B其他业务成本,不包括营业外支出,期间费用
2020-04-15 22:33:13

你好,是需要计算什么税款的应纳税额?
2019-07-29 10:23:07

不合适的,收入成本不配比
2018-06-07 09:14:02

你好,这需要看你的业务范围和业务情况。有的会涉及其他业务收入和其他业务支出,还有营业外收入和营业外支出。
2019-01-09 22:32:29
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
乄聆听阳光 追问
2020-07-10 16:07
刘之寒老师 解答
2020-07-10 16:21