老师您好,我们公司是做租赁车辆的,一般纳税人,我们公司和客户签两年合同,将车卖给客户之后,户是上的客户名字,但是车先不给客户,一年分三次将车款给客户返还,两年之后将车还给客户,每个月还得给客户分润。两年的时间我们将车在租给别人。这部分租金是按13%交增值税,那成本票该找什么啊?
小仙女
于2020-07-10 17:53 发布 606次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-07-10 17:56
你这个成本票应该是客户给你开的租车费的发票,只能是这个
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你好,因为一般纳税人进项税额可以抵扣,小规模不可以
2022-04-01 17:42:33
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请直接发文字哈,图片没法操作
2022-03-28 14:28:36
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一般纳税人的增值税应该计入成本,如果想要对此税收有更深入地了解,可以查阅有关政府法律、法规和规定,根据政府规定及时申报和缴纳增值税,并及时弥补缴税不足,以避免相关后果。
2023-02-24 18:29:41
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你好,是的,小规模是直接计入成本的。
2020-07-20 10:13:20
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同学你好
小规模不能抵扣进项
2022-02-07 18:23:07
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小仙女 追问
2020-07-10 18:08
朴老师 解答
2020-07-10 18:27