老师你好,我想请教下,5月份银行支付一笔货款11000元,6月份取得专票,7月份才抵扣税,这情况的分录:5月份做的分录:借:应付账款11000元 ,贷:银行存款11000元, 6月份收到发票分录:库存商品11000元 贷:应交税金~应交增值税~待抵扣进项税1565.49元,贷:应付账款9734.51元 7月份抵扣时分录:借:应交税金~应交增值税~进项税1565.49元 贷:应交税金~应交增值税~待抵扣进项税1565.49元,老师我5月份分录是不是做错了,谢谢
紫晶
于2020-07-11 10:01 发布 845次浏览
- 送心意
小惑老师
职称: 税务师,中级会计师
2020-07-11 10:02
6月份收到发票分录:库存商品11000元 贷:应交税金~应交增值税~待抵扣进项税1565.49元,贷:应付账款9734.51元
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