送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-07-11 17:38

您好,借成本费用科目(根据您实际),应交税费应交增值税(进项税)贷应收账款。

马旭迎 追问

2020-07-11 17:39

老师我这样做了分录,但是最后应收账款期末余额是负数,怎么办?

小林老师 解答

2020-07-11 17:42

您好,若对方不需要您企业支付,计入营业外收入。

马旭迎 追问

2020-07-11 17:43

不需要我们支付。老师您是说把贷方的应收账款改为营业外收入吗?

小林老师 解答

2020-07-11 18:32

您好,借成本费用科目(根据您实际),应交税费应交增值税(进项税)贷应收账款,营业外收入。将您应收期末余额负数结转营业外收入。

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相关问题讨论
进口:借管理费用,贷应付 出口:借应收 贷主营业务收入
2019-06-27 10:43:41
您好,进口的,借,无形资产,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人如果代扣代缴增值税的,否则无此分录),贷,现金或者银行存款等科目。出口的,借,现金或者银行存款等科目,贷,其他业务收入,再结转成本,借,其他业务成本,贷,无形资产等科目。
2019-06-27 08:55:32
你好,是你们收到的发票吗
2020-02-24 10:08:13
您好,借成本费用科目(根据您实际),应交税费应交增值税(进项税)贷应收账款。
2020-07-11 17:38:49
借:管理费用-办公费 贷:银行存款
2023-08-24 15:21:05
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