送心意

玲老师

职称会计师

2020-07-13 15:20

借管理费用贷,其他应付款,借固定资产,其他应付款贷实收资本

追寻的长颈鹿 追问

2020-07-13 15:24

我们是5月份开业的,他们现在才来报销,分录还是这样做是吗

玲老师 解答

2020-07-13 15:34

您好,可以这样写分录的

追寻的长颈鹿 追问

2020-07-13 15:37

如果是装修款,和提前预付的房租和物业费呢

玲老师 解答

2020-07-13 15:46

借预付账款贷银行存款,后面可以按月摊销借管理费用,等贷预付账款

追寻的长颈鹿 追问

2020-07-13 15:47

这个也是老板提前给的,他说算投资款,怎么做呢

玲老师 解答

2020-07-13 15:58

这个钱是存到银行了吗?还是怎样的?

玲老师 解答

2020-07-13 15:59

我也是这种报销的,付款时借预付账款贷实收资本,后面摊销借管理费用贷预付账款

追寻的长颈鹿 追问

2020-07-13 16:04

不是存到银行,他直接付给房东了,我就借预付账款,贷实收资本,以后每个月摊销借管理费用贷预付账款是吗

玲老师 解答

2020-07-13 16:09

是的,就是我后面给你写的那笔分录

追寻的长颈鹿 追问

2020-07-13 16:17

老师,还有一个问题,因为我们是生鲜超市的,每天都会进货水果蔬菜,我们付给别人的钱是充在对方微信平台里面的,但是水果和蔬菜在我们付过钱之后如果发现质量不好就会退货,他们钱就退在平台里面,我提现不出来,只能下次付款的时候抵掉,每天都会产生一点退货费,这个怎么做账呢

玲老师 解答

2020-07-13 16:23

您好,同学,不同的问题,请您重新发起提问

追寻的长颈鹿 追问

2020-07-13 16:24

好的谢谢老师,老师米很专业/:<L>

玲老师 解答

2020-07-13 16:26

您好,不客气,祝您工作学习愉快

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