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追寻的长颈鹿
于2020-07-13 15:19 发布 1103次浏览
玲老师
职称: 会计师
2020-07-13 15:20
借管理费用贷,其他应付款,借固定资产,其他应付款贷实收资本
追寻的长颈鹿 追问
2020-07-13 15:24
我们是5月份开业的,他们现在才来报销,分录还是这样做是吗
玲老师 解答
2020-07-13 15:34
您好,可以这样写分录的
2020-07-13 15:37
如果是装修款,和提前预付的房租和物业费呢
2020-07-13 15:46
借预付账款贷银行存款,后面可以按月摊销借管理费用,等贷预付账款
2020-07-13 15:47
这个也是老板提前给的,他说算投资款,怎么做呢
2020-07-13 15:58
这个钱是存到银行了吗?还是怎样的?
2020-07-13 15:59
我也是这种报销的,付款时借预付账款贷实收资本,后面摊销借管理费用贷预付账款
2020-07-13 16:04
不是存到银行,他直接付给房东了,我就借预付账款,贷实收资本,以后每个月摊销借管理费用贷预付账款是吗
2020-07-13 16:09
是的,就是我后面给你写的那笔分录
2020-07-13 16:17
老师,还有一个问题,因为我们是生鲜超市的,每天都会进货水果蔬菜,我们付给别人的钱是充在对方微信平台里面的,但是水果和蔬菜在我们付过钱之后如果发现质量不好就会退货,他们钱就退在平台里面,我提现不出来,只能下次付款的时候抵掉,每天都会产生一点退货费,这个怎么做账呢
2020-07-13 16:23
您好,同学,不同的问题,请您重新发起提问
2020-07-13 16:24
好的谢谢老师,老师米很专业/:<L>
2020-07-13 16:26
您好,不客气,祝您工作学习愉快
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玲老师 | 官方答疑老师
职称:会计师
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