请问一下,上月只收到几张进项专票,只有进项税额,没有对外开发票,没有销项税额. 比如,1.借:管理费用-办公费 368.14 应交税费-应交增值税-进项税额 47.86 贷:库存现金 416 2.结转本月进项税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税47.86 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 47.86 接下来怎么处理呢~~
月月
于2020-07-13 16:19 发布 877次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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应交税费转出未交增值税只是个过度科目,不用他也可以,我平时没用。金税盘处理如下
购买时借管理费贷银存
抵扣时借应交税费增值税减免税 借管理费用负数
然后结转借应交税费未交增值税 贷应交税费增值税减免税
如果解答了你的疑问请给老师五星好评谢谢
2018-10-12 20:24:55
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你好!
可以的
2019-07-09 11:30:10
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你好,你缴纳了税款就没有余额了
2018-01-25 15:01:31
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你好,未交增值税转出是
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
如果是多交增值税
借:应交税费-未交增值
贷:应交税费-应交增值税-转出多缴增值税
2020-02-18 23:11:26
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你好,这个是增值税对期末结转规定的账务处理
应交增值税是负债科目,不是损益类,不通过管理费用核算的
2016-11-15 17:34:10
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