送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-07-13 20:57

你好,你所做的抵扣税控盘的分录是?

露霏 追问

2020-07-13 21:01

借:管理费用 /税控设备/税控盘160
贷:库存现金160

借;应交税费/应交增值税160
贷:管理费用/税控设备/税控盘160

邹老师 解答

2020-07-13 21:02

你好,你做的分录没有错误啊
是不是你单位软件无法识别管理费用贷方发生额导致的报表勾稽关系出错了
你可以把第二个分录改成借方管理费用负数,看是否还有这个差额了

露霏 追问

2020-07-13 21:03

我使用的是咱们的快帐系统

邹老师 解答

2020-07-13 21:04

你好,你可以把第二个分录改成借方管理费用负数,看是否还有这个差额了

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...